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            銷售部工作流程及管理制度

            發(fā)布時(shí)間:2023-05-07 13:20:03 查看人數(shù):25

            銷售部工作流程及管理制度

            銷售部工作流程及管理制度

            1、總則

            為做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳,提高銷售工作的效率,制定本制度。

            所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

            銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。

            銷售部經(jīng)理職責(zé):

            1)對銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé)。

            2)對回款率的完成情況負(fù)責(zé)。

            3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

            隨時(shí)對部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo),向公司提出對員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議。

            4)對本部門員工的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

            每周定期對過去一周所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí)。

            5)對本部門辦公設(shè)備的使用及管理負(fù)責(zé)。

            責(zé)任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

            6)負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃,監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。

            及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出獎(jiǎng)懲建議。

            7)對本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé),及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系,對重大問題及時(shí)向公司匯報(bào)。

            對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負(fù)有連帶責(zé)任。

            2、銷售部工作流程:

            1)產(chǎn)品報(bào)價(jià)、投標(biāo)的流程:

            銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向部門經(jīng)理匯報(bào),由部門經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

            根據(jù)供貨廠家或價(jià)格表對詢價(jià)書或招標(biāo)書進(jìn)行整理(必要時(shí)由采購部和技術(shù)部協(xié)助)

            技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號(hào)、技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持

            采購部對重點(diǎn)產(chǎn)品的交貨期及進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行審核

            銷售經(jīng)理對最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印

            制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。

            2)商務(wù)談判與簽訂合同的流程:

            銷售員在給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后,根據(jù)實(shí)際情況,可進(jìn)行商務(wù)談判

            銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)(重大合同需向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)。

            與原報(bào)價(jià)或投標(biāo)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)再次確認(rèn)。

            待銷售經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)將所有問題均確認(rèn)后方可簽定銷售合同。

            正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后由銷售內(nèi)勤與當(dāng)日錄入。

            對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經(jīng)理(必要時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請示)確認(rèn)后方可錄入執(zhí)行。

            3)交貨流程:

            銷售內(nèi)勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部,由其督促供貨廠家發(fā)貨

            確認(rèn)到貨

            銷售經(jīng)理確認(rèn)后方可填寫出庫單

            庫房辦理出庫手續(xù)

            辦公室組織發(fā)(送)貨

            辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內(nèi)勤

            4)回款流程:

            業(yè)務(wù)員催款

            通過現(xiàn)金會(huì)計(jì)錄入收款憑證

            財(cái)務(wù)部確認(rèn)

            反饋給客戶。

            5)開票流程:

            銷售經(jīng)理確認(rèn)后,銷售內(nèi)勤通過錄入開票申請單

            采購部審核

            財(cái)務(wù)部開票

            交客戶簽收。

            7)售后服務(wù)流程:

            接客戶售后服務(wù)申請,銷售經(jīng)理確認(rèn)

            銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部

            技術(shù)部和客戶溝通,確認(rèn)是否需要派人

            技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及內(nèi)勤

            銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進(jìn)行內(nèi)部溝通

            8)返修流程:

            客戶提出返修申請,銷售經(jīng)理確認(rèn)

            由技術(shù)部鑒定或修理

            不能修理且確有問題的,由銷售員交采購部處理

            錄入

            退回生產(chǎn)廠家、重新發(fā)貨。

            9)退貨(換貨)流程:

            客戶提出申請,銷售經(jīng)理確認(rèn)

            由技術(shù)部鑒定

            由銷售員交采購部

            錄入

            退回生產(chǎn)廠家,重新發(fā)貨。

            3、銷售部管理制度:

            1)對轄區(qū)內(nèi)所有用戶的生產(chǎn)經(jīng)營、計(jì)劃形勢等情況,銷售員必須時(shí)刻了如執(zhí)掌,

            2)不應(yīng)出現(xiàn)漏單現(xiàn)象,否則屬于嚴(yán)重的工作失誤。

            3)銷售人員在項(xiàng)目推進(jìn)過程中產(chǎn)生的銷售費(fèi)用需事先向銷售經(jīng)理請示。

            4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判,超越常規(guī)的條款與價(jià)格應(yīng)事先征得銷售經(jīng)理的同意,并由銷售經(jīng)理指導(dǎo)談判的過程。

            5)對于任何客戶提出的特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)費(fèi)用要求必須在征得銷售經(jīng)理同意的情況下方可承諾。

            6)特殊費(fèi)用或設(shè)計(jì)選型費(fèi)用的支付到底采用何種形式必須向總經(jīng)理請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責(zé)任人賠償損失。

            7)正式《銷售合同》形成后,無正當(dāng)理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)錄入。

            8)銷售內(nèi)勤錄入的訂單內(nèi)容要詳細(xì)、全面。

            因錄入內(nèi)容不全或錯(cuò)誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔(dān)責(zé)任。

            9)銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。

            對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

            與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應(yīng)分類整理保存,銷售員不得私自保管。

            10)所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要提前一天錄入。

            11)銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財(cái)務(wù)部了解回款情況,及時(shí)處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題,杜絕錯(cuò)帳、壞帳的發(fā)生。

            12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當(dāng)日錄入,并將相關(guān)票據(jù)交財(cái)務(wù)部簽收。

            13)銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目,并將結(jié)果通報(bào)公司財(cái)務(wù)部,并報(bào)告總經(jīng)理或銷售經(jīng)理。

            14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題,銷售員應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理匯報(bào),由銷售經(jīng)理向總經(jīng)理申請協(xié)調(diào)解決。

            15)銷售內(nèi)勤每月5日前,將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號(hào)整理成冊。

            16)違反上述規(guī)章制度,視情節(jié)罰款50-500元。

            銷售部工作流程及管理制度

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