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            服飾公司出差管理制度

            發(fā)布時(shí)間:2023-08-18 18:40:05 查看人數(shù):35

            服飾公司出差管理制度

            服飾公司出差管理制度

            兔仔嘜服飾有限公司出差管理制度

            制定:

            日期:

            審核:

            日期:

            核準(zhǔn):

            日期:

            出差管理

            一、目的

            為了既節(jié)約開(kāi)支,又方便員工出差,保證員工能順利完成公司安排公務(wù)出差任務(wù),公司員工出差按職務(wù)級(jí)別不同及城市級(jí)別不同,依照下列標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。

            二、基本原則:

            1、員工出差前需向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面申請(qǐng),部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別的員工出差需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)(附公務(wù)出差申請(qǐng)表),出差任務(wù)完成后,5個(gè)工作日內(nèi),出具“公務(wù)出差申請(qǐng)表”和“出差報(bào)告書(shū)”逐級(jí)審批到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。未出示“出差報(bào)告書(shū)”出差人員不予報(bào)銷(xiāo)。

            2、食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)控制。

            3、公司派車(chē)出差,不再享受交通費(fèi)補(bǔ)貼。當(dāng)天回公司不報(bào)住宿費(fèi)。

            4、兩位同性員工(含夫妻)共同出差,只允許合住一間標(biāo)準(zhǔn)房。

            5、級(jí)別不同的員工共同出差,交通工具和住宿費(fèi)可享受高級(jí)別人員標(biāo)準(zhǔn)。

            6、遇特殊情況住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)說(shuō)明理由,并經(jīng)帶隊(duì)負(fù)責(zé)人證明,報(bào)總經(jīng)理審批后,財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷(xiāo)。

            7、員工出差必須選擇最便捷途徑,行程不得繞道,中轉(zhuǎn)城市當(dāng)天無(wú)交通工具,只得逗留一宿,第二天必須出行。

            8、出差人員在出差地招待客人,應(yīng)提前報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),并嚴(yán)格控制成本和實(shí)效。同時(shí)交際應(yīng)酬費(fèi)計(jì)入部門(mén)控制標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。

            9、出差人員需乘坐火車(chē),若途中不過(guò)夜只允許乘硬座;途中過(guò)夜,僅按膳食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼

            10、到家庭所在城市出差,借住出差地親戚、朋友、同學(xué)家,按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)貼費(fèi)用,不必附單報(bào)銷(xiāo)。

            11、原則上部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下(含)員工出差,不得乘坐飛機(jī)。特殊情況需提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)系統(tǒng)總監(jiān)同意后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

            12、出差人員食宿、市內(nèi)交通補(bǔ)貼、電話(huà)費(fèi)補(bǔ)貼一律憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo),凡在標(biāo)準(zhǔn)控制范圍內(nèi)節(jié)約部分公司予以節(jié)約部分金額50%獎(jiǎng)勵(lì)并納入當(dāng)月績(jī)效考核。

            三、出差審批權(quán)限

            出差人級(jí)別

            審核

            審批

            差旅費(fèi)限額(元)備注

            總監(jiān)級(jí)

            總經(jīng)理

            經(jīng)理級(jí)

            總監(jiān)

            總經(jīng)理

            課長(zhǎng)級(jí)

            經(jīng)理級(jí)

            總監(jiān)級(jí)

            職員級(jí)

            課長(zhǎng)級(jí)

            經(jīng)理級(jí)

            組長(zhǎng)級(jí)

            課長(zhǎng)級(jí)

            經(jīng)理級(jí)

            普通員工

            組長(zhǎng)級(jí)

            課長(zhǎng)級(jí)

            備注:所有報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用均須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo).四、借款的規(guī)定

            1.凡事先需要預(yù)支款項(xiàng)的,應(yīng)填寫(xiě)正式的借支單據(jù)申請(qǐng)借款。

            2.申請(qǐng)借款需要正當(dāng)?shù)睦碛桑绯霾睢⒘阈遣少?gòu)等。

            3.申請(qǐng)借款需要以下人員的簽章:部門(mén)主管

            系統(tǒng)總監(jiān)

            會(huì)計(jì)審核

            總經(jīng)理

            董事長(zhǎng)(限超額)。

            4.申請(qǐng)借款,需注明還款方式,還款方式如工資中扣除,或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)財(cái)務(wù)領(lǐng)款中扣除。

            5.辦妥以上手續(xù)后到公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處,會(huì)計(jì)填制有關(guān)單據(jù)通知出納支取款項(xiàng)。

            五、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)及方法

            1、出差人員的交通費(fèi)只報(bào)銷(xiāo)辦理與業(yè)務(wù)有關(guān)的單位的直線(xiàn)交通費(fèi),禁止以出差為由旅游觀光,繞道而行,否則公司有權(quán)拒絕不合理部分的費(fèi)用。

            2、特殊情況產(chǎn)生的業(yè)務(wù)長(zhǎng)途電話(huà)費(fèi),需由公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,憑電信局的電話(huà)費(fèi)單經(jīng)管理部審核后到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。公司提倡盡可能用傳真或手機(jī)發(fā)短信息,詳見(jiàn)公司《通訊管理制度》。

            3、出差人員返回公司5天內(nèi)必須報(bào)銷(xiāo)。

            4、目標(biāo)城市的住宿費(fèi)、生活費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)自行控制,超支自付。

            1、某一目標(biāo)市場(chǎng)出差時(shí)間在一周以?xún)?nèi)(單位:元/天)

            職務(wù)

            交通工具

            住宿控制標(biāo)準(zhǔn)

            伙食限額

            市內(nèi)交通限額

            省外

            省內(nèi)

            直轄市經(jīng)濟(jì)特區(qū)

            省會(huì)城市

            地、(市)縣

            出差地

            出差地

            副總、

            總助、

            總監(jiān)

            飛機(jī)

            經(jīng)濟(jì)艙

            火車(chē)軟臥

            火車(chē)

            軟臥

            汽車(chē)

            26020**503030經(jīng)理、

            副理

            大區(qū)

            經(jīng)理

            火車(chē)

            軟臥

            火車(chē)

            軟臥

            汽車(chē)

            20**5010020**課長(zhǎng)、

            副課

            片區(qū)

            經(jīng)理、助理

            火車(chē)

            硬臥

            火車(chē)

            硬臥

            汽車(chē)

            15013010020**普通

            職員

            火車(chē)

            硬臥

            火車(chē)

            硬臥

            汽車(chē)100807020**備:東莞市地區(qū)出差不享有相關(guān)補(bǔ)貼。

            2、到某地開(kāi)發(fā)市場(chǎng)出差連住15天以上的,就地租房,實(shí)行月租加餐費(fèi)補(bǔ)貼加市交通補(bǔ)貼的報(bào)銷(xiāo)方案。

            3、由對(duì)方客戶(hù)安排出差人員食宿的情況下,公司不予補(bǔ)貼相關(guān)補(bǔ)貼。如發(fā)現(xiàn)客戶(hù)請(qǐng)客而擅自拿回公司報(bào)銷(xiāo)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款;第二次無(wú)薪即刻解雇處理。

            4、12:00以前啟程外地出差(以長(zhǎng)途乘坐工具發(fā)車(chē)時(shí)刻為準(zhǔn))可按1天計(jì),反之按半天計(jì);18:00以后啟程外地出差不享當(dāng)日膳食、電話(huà)補(bǔ)貼;返回本地亦同。

            5、乘坐長(zhǎng)途車(chē)上(如時(shí)間超過(guò)12小時(shí))其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補(bǔ)貼。6小時(shí)---12小時(shí)其間享當(dāng)日市內(nèi)1/2交通費(fèi)工補(bǔ)貼。

            6、出差人員視與公司保持信息互動(dòng)量合理給予電話(huà)補(bǔ)貼。無(wú)與公司保持信息互動(dòng)不予電話(huà)補(bǔ)貼。備注:

            a、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定:

            1、片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù),原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補(bǔ)貼外,其它住宿電話(huà)補(bǔ)貼均由代理商承擔(dān)。

            2、如是因工作需要不需要代理商承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。將享有公司規(guī)定相關(guān)補(bǔ)貼。

            3、因工外出須完成與公司保持最低信息量互動(dòng)方可享用電話(huà)補(bǔ)貼。否則公司有全減免或取消電話(huà)補(bǔ)貼。

            4、本市地區(qū)話(huà)費(fèi)每月予30元補(bǔ)帖,省外按10元每日計(jì)補(bǔ)帖,當(dāng)天返回的不享食宿補(bǔ)貼。

            5、片區(qū)經(jīng)理未出差話(huà)費(fèi)按30元/月計(jì)。

            6、出差途中因其他公務(wù)、疾病或意外災(zāi)害需延長(zhǎng)時(shí)間的,應(yīng)向主管報(bào)告,由部門(mén)替其補(bǔ)《出差

            申請(qǐng)單》,及時(shí)回復(fù)人力部,否則以曠工處理;如因疾病過(guò)期的,事后應(yīng)補(bǔ)回醫(yī)院(須縣級(jí)以人民醫(yī)院)出具的證明,未經(jīng)批準(zhǔn)或借故延長(zhǎng)差期的,不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),并依情節(jié)輕重予

            以紀(jì)律處分。

            b、跟單員的費(fèi)用管理

            1、QC員在外跟單,沒(méi)有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的,費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

            2、QC員在外跟單,為便于聯(lián)系;手機(jī)自購(gòu),通訊費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)補(bǔ)貼。市內(nèi)跟單員30元/月補(bǔ)帖;市外跟單3元/天補(bǔ)帖。

            3、加工廠有安排住宿、伙食的,QC員不能報(bào)支住宿、伙食補(bǔ)貼。若有提供住宿的,但無(wú)安排伙食的,QC員伙食費(fèi)每天補(bǔ)貼10元;因特殊情況不能在加工廠住宿的,應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系,然后安排住宿。

            六、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

            1費(fèi)用審批的程序

            部門(mén)經(jīng)理

            審核

            系統(tǒng)總監(jiān)

            審核

            財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核

            財(cái)務(wù)總監(jiān)

            總經(jīng)理

            董事長(zhǎng)

            費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批實(shí)行相關(guān)職能部門(mén)逐級(jí)審批責(zé)任負(fù)責(zé)制,相關(guān)簽字人員須嚴(yán)格審核

            把關(guān),嚴(yán)禁把問(wèn)題留給下一流程的簽字人。一旦查出按失職處理。

            2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的粘貼:

            費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)按費(fèi)用性質(zhì)的不同粘貼在不同單據(jù)后面,如差旅費(fèi)粘貼在差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單之后,差旅費(fèi)用以外的粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單之后。粘貼時(shí)應(yīng)按單據(jù)分類(lèi),票據(jù)面額大小分類(lèi)等整齊有序的粘貼在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)背面。

            3費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的管理:

            3.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼妥當(dāng),在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上詳細(xì)注明費(fèi)用發(fā)生情況,如差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)詳細(xì)注明往返區(qū)間(出差地點(diǎn)流程圖)、日期及區(qū)間車(chē)船、機(jī)票、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用項(xiàng)目。其它費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),須注明承辦事項(xiàng)及該項(xiàng)開(kāi)支情況,采購(gòu)材料報(bào)帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單等票據(jù)齊全。報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容必須具備有開(kāi)出發(fā)票單位的名稱(chēng)、日期、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額.。

            3.2盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票,未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù),從外單位取得

            的發(fā)票,必須加蓋有填制單位的印章,從個(gè)人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。

            3.3原始發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯(cuò)誤的應(yīng)當(dāng)由開(kāi)出單位重開(kāi)或更正,更正處應(yīng)加蓋開(kāi)出單位印章。

            3.4凡填有大寫(xiě)和小寫(xiě)的發(fā)票,大寫(xiě)與小寫(xiě)的金額必須相同,大小寫(xiě)不一致的,以金額小的為準(zhǔn)。

            3.5發(fā)票上要有出差人簽名,出差因公購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的發(fā)票,必須還有部門(mén)主管負(fù)責(zé)人證明。

            3.6出差前暫借的出差備用金必須在出差回公司后五天內(nèi)以報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用到財(cái)務(wù)消賬,不得

            拖延。總公司出差人員到分公司借錢(qián)的,須事先把“款項(xiàng)申請(qǐng)表”傳真給公司部門(mén)主管近程序?qū)徟螅止静趴山杞o,出差人員要在回公司后報(bào)賬。

            3.7財(cái)務(wù)部憑出差審批單、實(shí)際出差天數(shù)、費(fèi)用票據(jù)和規(guī)定的出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核,差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)需要有效的車(chē)費(fèi)、住宿費(fèi)、電話(huà)費(fèi)發(fā)票,沒(méi)能取得票據(jù)的要有證明單,出差交際費(fèi)的開(kāi)支和標(biāo)準(zhǔn)需事先征得總經(jīng)理同意,總經(jīng)理外出時(shí)可授權(quán)他人暫時(shí)代理。總經(jīng)理回公司后,被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況。

            3.8費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)完畢按本款第1項(xiàng)審批程序逐級(jí)報(bào)批,有關(guān)人員報(bào)批后送公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處審核。會(huì)計(jì)在審核單據(jù)時(shí)有權(quán)將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出,或要求報(bào)銷(xiāo)人員重新粘貼,重新審批。

            3.9會(huì)計(jì)在審核單據(jù)后填制憑證,通知出納支付款項(xiàng)。

            公務(wù)出差工作總結(jié)表

            申請(qǐng)日期:*年*月*日

            部門(mén)

            出差人

            出差城市

            計(jì)劃出行:時(shí)間月日時(shí)至月日時(shí)

            合計(jì)___天

            擬乘交通工具

            實(shí)際出行時(shí)間

            實(shí)際回司時(shí)間

            實(shí)際天數(shù)

            任務(wù)完成情況

            出差人:*年*月*日

            部門(mén)

            經(jīng)理/總監(jiān)

            意見(jiàn)

            總經(jīng)理

            批準(zhǔn)

            人事

            記錄

            任務(wù)完成情況

            出差人:*年*月*日

            部門(mén)經(jīng)理

            /總監(jiān)評(píng)定

            總經(jīng)理點(diǎn)評(píng)*年*月*日

            第一聯(lián):人事

            第二聯(lián):部門(mén)留底

            第三聯(lián):財(cái)務(wù)

            備注:以上表格的內(nèi)容可另附件說(shuō)明

            出差申請(qǐng)單

            申請(qǐng)日期:*年*月*日

            姓名

            工號(hào)

            部門(mén)

            職務(wù)

            一式三聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)、人力部、財(cái)務(wù)部

            事由

            出差日期:月日時(shí)分至月日時(shí)分,累計(jì)天時(shí)分

            核準(zhǔn)

            總監(jiān)/經(jīng)理

            人力部

            報(bào)銷(xiāo)審批單

            部門(mén)

            經(jīng)辦人

            報(bào)銷(xiāo)日期*年*月*日

            費(fèi)用項(xiàng)目

            類(lèi)別

            金額

            單據(jù)(張)

            部門(mén)經(jīng)理審查

            財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

            總監(jiān)/副總

            總經(jīng)理董事長(zhǎng)

            報(bào)銷(xiāo)金額合計(jì)

            核實(shí)金額(大寫(xiě))

            拾萬(wàn)仟佰拾元角分¥

            報(bào)銷(xiāo)審批單

            部門(mén)

            經(jīng)辦人

            報(bào)銷(xiāo)日期*年*月*日

            費(fèi)用項(xiàng)目

            類(lèi)別

            金額

            單據(jù)(張)

            部門(mén)經(jīng)理審查

            財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

            總監(jiān)/副總

            總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

            報(bào)銷(xiāo)金額合計(jì)

            核實(shí)金額(大寫(xiě))

            拾萬(wàn)仟佰拾元角分¥

            報(bào)銷(xiāo)審批單

            部門(mén)

            經(jīng)辦人

            報(bào)銷(xiāo)日期*年*月*日

            費(fèi)用項(xiàng)目

            類(lèi)別

            金額

            單據(jù)(張)

            部門(mén)經(jīng)理審查

            財(cái)務(wù)總監(jiān)審核

            總監(jiān)/副總

            總經(jīng)理/董事長(zhǎng)

            報(bào)銷(xiāo)金額合計(jì)

            核實(shí)金額(大寫(xiě))

            拾萬(wàn)仟佰拾元角分¥

            會(huì)計(jì):

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